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Subsecretarías

Dirección de Auditoría Interna

Misión


Emitir criterios con sujeción a las leyes y normas de auditoria de general aceptación, en el análisis, desarrollo, implementación y mantenimiento de los sistemas y procesos institucionales, evaluando el control interno y verificando que las actividades y operaciones se ajusten a la normatividad técnica y legal vigente, a través de una participación activa y preventiva en su campo de competencia, e informando oportunamente, para fortalecer la transparencia y coadyuvar al cumplimiento de los objetivos institucionales.

Atribuciones y Responsabilidades

  1. Emitir criterios en materia de control y auditoria;
  2. Dirigir la elaboración del Plan Anual de Auditoria;
  3. Evaluar el control interno;
  4. Evaluar el riesgo general y especifico;
  5. Dirigir las auditorias de gestión y exámenes especiales;
  6. Dirigir la aplicación de procedimientos de auditoria;
  7. Supervisar y preparar memorandos de antecedentes respectivos con la presunción de las responsabilidades que ameriten;
  8. Coordinar  el trabajo con  las auditorias externas;
  9. Evaluar el seguimiento del cumplimiento de las recomendaciones y acciones correctivas de los informes de auditoria o exámenes especiales; y,
  10. Las demás previstas por las Leyes y Reglamentos que rigen la materia.

Productos

  1. Informes de auditoria.
  2. Plan anual de auditoria.
  3. Informe de ejecución del plan anual de auditoria.
  4. Matriz de Riesgo y Calificación
  5. Memorando de Antecedentes en procesos de auditoria
  6. Informe de asesoramiento y criterios en materia de control y auditoria.
  7. Informe de evaluación de auditorias.
  8. Recomendaciones.
  9. Informes de exámenes especiales.
  10. Informe de seguimiento de cumplimiento a las recomendaciones.

Información de Interés